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审计学:理论·实务·习题·解答(第二版)(配课件) - 新财会系列精品教材 - 中国高校教材图书网
书名: 审计学:理论·实务·习题·解答(第二版)(配课件) 新财会系列精品教材
ISBN:978-7-5642-2411-0/F.2411 责任编辑:
作者: 李敏  相关图书 装订:平装
印次:2-1 开本:16开
定价: ¥38.00  折扣价:¥36.10
折扣:0.95 节省了1.9元
字数: 437千字
出版社: 上海财经大学出版社 页数:
出版日期: 2016-06-01 每包册数:
国家规划教材: 省部级规划教材:
入选重点出版项目: 获奖信息:
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内容简介:
本教材以最新的中国注册会计师执业准则等审计法规为指导,全面介绍审计学科的理论体系、知识要点与审计实务应用,包括审计的概念、特点、分类、模式、程序、方法等,系统阐述了审计准则、审计目标、审计计划、审计证据、审计记录、审计方法、审计测试、各个审计循环的审计要点与主要内容,包括销售与收款循环、购货与付款循环、生产循环、筹资与投资循环、货币资金循环的符合性测试与实质性测试、特殊项目审计、审计报告以及内部控制审计规范等,旨在为会计和审计专业的学员以及审计人员奠定一个较为扎实的审计基础,树立起依法审计与有效审计的观念。
本教材内容新颖、结构清晰、层次分明、语言流畅、图文并茂、通俗易懂。由于作者在编写时充分考虑到自学成才的需求,努力做到突出重点、理清要点、解析难点、循序渐进、深入浅出,因而可读性较强。各章后安排了“复习思考题”和“业务练习题”,书后还配有各章业务练习题的参考解答,便于读者复习和巩固教学内容。本教材配有教学用PPT,可登录上海财经大学出版社网站下载。

作者简介:
本教材由资深注册会计师、主任会计师、高级会计师李敏先生主编。

章节目录:
编写说明/001
第一章 审计总论/001
 第一节 审计概述/001
 第二节 审计的分类/004
 第三节 审计模式/011
 第四节 审计过程/015
 第五节 注册会计师审计*/017
  复习思考题/023
  业务练习题/023

第二章 审计准则/026
 第一节 审计准则概述/026
 第二节 执业准则体系/031
 第三节 鉴证业务基本准则/035
 第四节 质量控制准则/046
  复习思考题/050
  业务练习题/051

第三章 审计目标与审计计划/053
 第一节 审计目标概述/053
 第二节 审计计划/059
 第三节 审计重要性与审计风险/065
 第四节 审计业务约定书/076
  复习思考题/079
  业务练习题/079

第四章 审计证据与审计工作底稿/081
 第一节 审计证据概述/081
 第二节 审计证据分类/083
 第三节 审计证据质量/087
 第四节 审计工作底稿/091
  复习思考题/111
  业务练习题/112

第五章 审计方法/114
 第一节 审计方法概述/114
 第二节 测试法/120
 第三节 审查法/126
 第四节 核实法/133
 第五节 分析法/137
  复习思考题/139
  业务练习题/139

第六章 销售与收款循环审计/141
 第一节 销售与收款循环审计概述/141
 第二节 符合性测试运用/146
 第三节 实质性测试运用/153
 第四节 相关账户审计*/163
  复习思考题/165
  业务练习题/166

第七章 购货与付款循环审计/167
 第一节 购货与付款循环审计概述/167
 第二节 符合性测试运用/171
 第三节 实质性测试运用/177
 第四节 相关账户审计*/182
  复习思考题/184
  业务练习题/184
第八章 生产循环审计/186
 第一节 生产循环审计概述/186
 第二节 符合性测试运用/189
 第三节 实质性测试运用/199
 第四节 相关账户审计*/205
  复习思考题/210
  业务练习题/210

第九章 筹资与投资循环审计/212
 第一节 筹资与投资循环审计概述/212
 第二节 符合性测试运用/215
 第三节 实质性测试运用/220
 第四节 相关账户审计*/232
  复习思考题/239
  业务练习题/240

第十章 货币资金循环审计/241
 第一节 货币资金循环审计概述/241
 第二节 符合性测试运用/247
 第三节 实质性测试运用/251
 第四节 相关账户审计*/252
  复习思考题/256
  业务练习题/257

第十一章 特殊项目审计*/259
 第一节 特殊项目审计概述/259
 第二节 期初余额审计/260
 第三节 会计政策与公允价值审计/263
 第四节 债务重组审计/267
 第五节 非货币性交易审计/268
 第六节 关联交易审计/269
 第七节 或有事项审计/273
 第八节 期后事项审计/278
 第九节 持续经营审计/282
  复习思考题/285
  业务练习题/286

第十二章 审计报告/288
 第一节 审计报告概述/288
 第二节 审计报告要素与格式/289
 第三节 审计意见与审计结论/293
 第四节 审计报告的编制步骤与编制要求/297
  复习思考题/300
  业务练习题/301

第十三章 内部控制审计规范*/303
 第一节 内部控制规范概述/303
 第二节 内部控制审计指引/307
 第三节 内部控制审计程序/318
 第四节 内部控制审计方法/323
 第五节 内部控制审计报告/329
  复习思考题/333
  业务练习题/334

业务练习题参考解答/335

精彩片段:
 
书  评:
 
其  它:
 



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